工厂下半年工作计划
日子如同白驹过隙,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,该为接下来的学习制定一个计划了。什么样的计划才是有效的呢?以下是小编精心整理的工厂下半年工作计划,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
工厂下半年工作计划1
一、生产指标完成情况
上半年共完成发电量22761万kWh,完成计划的91.37%;售电量22548.2万kWh,售电率为99.06%。实现营业收入14493.11万元,完成计划的91.54%;利润总额2633.79万元,完成计划的82.3%。平均厂用电率为7.92%,平均发电标煤耗为443.11 g/kWh。上半年未实现目标任务的主要原因是:
1、为给二期锅炉定型提供燃料掺配方面的指导意见,利用春节期间系统负荷需求较低的契机,电厂按比例掺配农林料进行较长时间的稳定性试验,因而影响了部分发电量。
2、上半年发生锅炉停运7台次,其中河水水位外部因素造成停炉2台次,计划停炉1台次,另有4台次故障停炉。
二、工作亮点
1、春节期间属于燃料收购淡季,整个市场的燃料较为短缺,供不应求。电厂在燃料库存不足千吨的艰难时期督促燃料承包商在放假期间确保每天有600-800吨的三级料供应,合理进行掺烧,保证机组的正常运行。
2、在机组停运检修期间,组织协调湘粤检修人员合理分工,在最短的时间内及时完成各项检修任务。且完成两台锅炉挠性管更换及2#炉喷涂工作,为锅炉长期稳定燃烧奠定基础,最终完成集团发电量计划的91.37%。
3、5月份福水陂电站因暴雨导致水位过低无法取水,经与县水利局等相关单位多次沟通,群策群力,把原需8-10天的抢修时间缩短至2天。在取水不利的情况下,接自来水供应机组用水,保证一台机组低负荷运行,挽回直接经济损失近200万元。
4、因炉灰炉渣处理难度大等问题,之前与之合作的单位纷纷提出解约,关键时刻电厂积极寻求新的'合作单位并采取了相应紧急处理措施,未因灰渣无法处理导致停炉停产。
三、不足之处及困难
1、安全管理意识不强、安全管理工作不到位。由于安全意识不强,未严格执行外包单位人员安全培训制度及有限空间作业安全管理要求,发生了5.24外包人员烫伤事故,严重影响了电厂正常生产。事故的发生暴露出电厂安全意识不强、制度管理不规范、执行力弱等缺点,事故发生后,电厂除及时做好救治善后工作外,立即着手进行了安全意识的加强,安全隐患的排查,制度的完善,外包单位管理的规范等工作,并按“四不放过”原则对事故进行了处理。今后电厂要深刻吸取教训,时刻牢记安全责任、毫不松懈,对安全要常抓不懈、时刻强调,提高全员安全意识;在管理制度化、流程化、精细化上不断加强;坚持做好定期和不定期安全大检查、法定节假日安全大检查,严厉排查各种安全隐患,杜绝事故的发生。
2、检修工作不全面、影响发电任务。检修时对锅炉设备部分部位的磨损腐蚀情况预计不足,未合理安排检修项目。导致5月份停炉检修次数增多,对发电任务的完成造成了一定的损失。
3、炉渣未得到有效处理。一是在马头当地还未找到合适的应急灰渣堆场;二是因环保要求,固废处理需要有资质的单位,并要登记去向,目前仍未寻求到有资质、有能力的炉渣处理单位。
四、下半年工作主要工作思路
下半年预算指标:发电量24888万千瓦时,售电量24676.452 万千瓦时,利润总额3191.77万元。
下半年工作主要工作思路
1、认真吸取5.24事故深刻教训,抓好安全生产,提高全员安全生产意识,加强安全知识培训,组织安全生产事故演练和安全生产知识考试。
2、认真组织7月份的1#炉第二次喷涂、检修工作,以及认真组织9月份两台炉炉排管及水冷壁折焰角上部更换工作。做好事前充分的项目、方案、人力、材料准备工作。加强设备维护,减少故障停炉次数及影响机组运行时间。精心调整辅机设备运行时间,进一步降低厂用电率。
3、尽管下半年是燃料供应的旺季,但我们也深刻认识到燃料供应仍然不能有丝毫松懈。除为控制排放要做好配比和质量的保障外,还要为电厂二期的即将投产以及20xx年4台机组春节前后的同时运行备足料、备好料做好努力。同时还要克服储料场地不足带来的困难,这就要求我们要想尽办法提前组织,发掘厂内潜力以及发挥社会力量备足料。
4、严格控制入厂燃料,提高入炉燃料质量。扩大燃料储备区域,提高卸车效率,保持购进高热值,低灰份,少水份燃料,严格管控长杆,大木块,塑料塑胶等杂质并及时处理,利于锅炉运作。
工厂下半年工作计划2
一、指导思想与主要工作目标
根据中铝总部“一保二压三从紧”降本增效措施,为了深入贯彻落实厂九届三次职代会精神。围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求,结合本公司实际,相应制定了降本增效,控亏增盈”新举措。
1指导思想
立足实际,不折不扣贯彻执行国家法律及总厂经营方针。以“挖潜增效、控亏增盈”为中心,围绕“一个目标、两条战线、三个重点、五项措施”要求,坚定信心,冷静应对,凝心聚力,攻坚克难,掌握机遇,强化管理,加大产品研发与市场营销力度,千方百计发明较为稳定的经济支撑点,确保完成20xx年生产工作任务。
2工作目标:
①、利润总额:计划万元/年;
②、经营活动现金净流入:计划万元/年;
③、工业总产值:计划万元;
④、铝合金产销量:计划吨/年;
⑤、电工圆铝杆产销量:吨/年
⑥、铝合金综合废品率:计划%;
力争控亏增盈。⑦、攻克各种减利因素。
力争时间过半任务过半,对①—⑤项指标。铝合金综合废品率力争达到%以上,把全员思想统一到挖潜增效、控亏增盈”要求上来,坚决打赢空亏增盈攻坚战。
二、各项指标完成情况
虽然受金融风暴影响,铝锭市场低迷,严重制约公司生产经营,但随着国家不同产业抚慰和鼓励政策的相继推出,国内铝锭市场价格自1月初就开始缓慢上升,铝合金和电工圆铝杆市场需求量也呈逐渐上升趋势,由于电工圆铝杆需求增幅和增速都不及铝合金生产线活跃。为此,上半年公司及时转变生产经营战略,果断调整年初生产经营产品重点,将以电工圆铝杆生产为主线的'经营模式,转而以需求增幅较大,生产工艺比较幼稚和稳定的铝合金生产线。集中力量开拓合金市场,扩大产销量的同时,稳步推进电工圆铝杆生产线。始终遵循“诚信为本、顾客至上、继续改进、创新发展”质量方针,狠抓工艺质量,确保稳定供应贵阳周边市场的同时,逐步开拓昆明、重庆等市场。不时巩固老客户,开拓新客户,采用多渠道战略,20xx年上半年。打开高端市场。
华新公司上半年生产经营活动发展势头较好:总厂领导及有关部门的正确领导和大力支持下。
完成年计划(年计划吨)%比上年同期(上年同期为吨)增加了吨,累计完成产量吨。增幅为%;
完成年计划(年计划吨)%比上年同期(上年同期为吨)增加了吨,累计完成销售量吨。增幅为%;
完成了年计划(年计划万元)%比上年同期(上年同期为万元)增加了万元,累计完成产值万元。增幅为%;
完成年计划(年计划万元)%与半年进度计划万元相比,实现利润总额万元。增加了万元,增幅为%;
实际消耗公斤/吨,综合能耗计划消耗公斤/吨。节能降耗公斤/吨;
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